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发布机构: 生成日期: 2021-06-30
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南昌县退役军人事务局2019年度部门决算
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第一部分南昌县退役军人事务局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分南昌县退役军人事务局概况

一、部门主要职能

(一)县退役军人事务局是主管退役军人工作的县政府组成部门,主要职责是:拟定全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策并组织实施;负责全县军队转干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理等有关工作;组织指导全县退役军人教育培训工作;协调落实军队移交我县符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作;指导全县伤残退役军人服务管理和抚恤工作;组织指导全县拥军优属工作;负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,按规定总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。指导督促所属单位进行安全管理;牵头提出全县计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划;应加强全县退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益同,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风貌和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末实有人数18人,其中在职人员18人,离休人员0人,退休人员0人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。

第二部分2019年度部门决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1203.89万元,其中年初结转和结余万元,较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;本年收入合计1203.89万元,较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:因机构改革,我局于2019年3月成立。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1203.89万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1203.89万元,其中本年支出合计1203.89万元,较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:因机构改革,我局于2019年3月成立;年末结转和结余0万元,较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:因机构改革,我局于2019年3月成立。

本年支出的具体构成为:基本支出72.13万元,占6%;项目支出1131.75万元,占94%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为0万元,决算数为1203.89万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为1203.89万元,完成年初预算的100%,主要原因是:因机构改革,我局于2019年3月成立。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1203.89万元,其中:

(一)工资福利支出42.13万元,较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:因机构改革,我局于2019年3月成立。

(二)商品和服务支出181.02万元,较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:因机构改革,我局于2019年3月成立。

(三)对个人和家庭补助支出980.73万元,较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:因机构改革,我局于2019年3月成立。

(四)资本性支出0万元,较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:因机构改革,我局于2019年3月成立。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元,决算数为2万元,完成年初预算的100%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:因机构改革,我局于2019年3月成立。

(二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为2万元,完成年初预算的100%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:因机构改革,我局于2019年3月成立。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:因机构改革,我局于2019年3月成立。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:因机构改革,我局于2019年3月成立。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出30万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:因机构改革,我局于2019年3月成立。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额51.0238万元,其中:政府采购货物支出51.0238万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额51.0238万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额51.0238万元,占政府采购支出总额的100%。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金65万元,占一般公共预算项目支出总额的54%。

组织对60岁参战人员补贴、退役士兵安置生活费、退役士兵自谋职业安置、自主就业、双拥基金四个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1131.75万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映双拥基金项目绩效自评结果。

双拥基金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,双拥基金项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为750万元,执行数为724.53万元,完成预算的96.6%。

在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说

明。2019年退役决算报表

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